|
Faktúra |
FD/2025/096
|
potraviny
|
339,70 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
COOP Jednota s.d. |
|
Mgr. Antalová Silvia |
riaditeľka |
30.07.2025 |
|
Faktúra |
FD/2025/097
|
spracovanie účtovníctva a miezd
|
600,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
Elmo RM sro. |
|
Mgr. Antalová Silvia |
riaditeľka |
30.07.2025 |
|
Faktúra |
FD/2025/098
|
preprava na turistický výcvik- z dotácie na MŠ
|
61,50 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
Robi Tour sro. |
|
Mgr. Antalová Silvia |
riaditeľka |
30.07.2025 |
|
Faktúra |
FD/2025/099
|
preprava na exkurziu- z dotácie na MŠ
|
61,50 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
Robi Tour sro. |
|
Mgr. Antalová Silvia |
riaditeľka |
30.07.2025 |
|
Faktúra |
FD/2025/100
|
preprava divadlo Nitra- z dotácie na MŠ
|
61,50 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
Robi Tour sro. |
|
Mgr. Antalová Silvia |
riaditeľka |
30.07.2025 |
|
Faktúra |
FD/2025/101
|
telefónne poplatky
|
19,04 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Antalová Silvia |
riaditeľka |
30.07.2025 |
|
Faktúra |
FD/2025/102
|
potraviny
|
262,24 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
COOP Jednota s.d. |
|
Mgr. Antalová Silvia |
riaditeľka |
30.07.2025 |
|
Faktúra |
FD/2025/085
|
Divadlo o dvanástich mesiačikoch - z dotácie na MŠ
|
35,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre |
|
Mgr. Antalová Silvia |
riaditeľka |
30.07.2025 |
|
Faktúra |
FD/2025/083
|
plyn
|
750,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2025 |
Východoslovenská energrtika a.s. |
|
Mgr. Antalová Silvia |
riaditeľka |
30.07.2025 |
|
Faktúra |
FD/2025/064
|
elektrina
|
240,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2025 |
Východoslovenská energrtika a.s. |
|
Mgr. Antalová Silvia |
riaditeľka |
30.07.2025 |
|
Faktúra |
FD/2025/072
|
telefónne poplatky
|
14,76 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Antalová Silvia |
riaditeľka |
30.07.2025 |
|
Faktúra |
FD/2025/065
|
aktualizácia softvér jedáleň
|
68,88 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
SOFT - GL sro. |
|
Mgr. Antalová Silvia |
riaditeľka |
30.07.2025 |
|
Faktúra |
FD/2025/066
|
odvoz bio odpadu
|
48,71 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
CMT Group sro. |
|
Mgr. Antalová Silvia |
riaditeľka |
30.07.2025 |
|
Faktúra |
FD/2025/067
|
potraviny
|
330,02 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
COOP Jednota s.d. |
|
Mgr. Antalová Silvia |
riaditeľka |
30.07.2025 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
FD/2025/068
|
elektrina
|
-91,61 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Východoslovenská energrtika a.s. |
|
Mgr. Antalová Silvia |
riaditeľka |
30.07.2025 |
|
Faktúra |
FD/2025/069
|
potraviny
|
175,98 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
COOP Jednota s.d. |
|
Mgr. Antalová Silvia |
riaditeľka |
30.07.2025 |
|
Faktúra |
FD/2025/070
|
tonery
|
95,71 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
COMPUTER ABC, s.r.o. |
|
Mgr. Antalová Silvia |
riaditeľka |
30.07.2025 |
|
Faktúra |
FD/2025/071
|
potraviny
|
42,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Beke Július - Mäso údeniny |
|
Mgr. Antalová Silvia |
riaditeľka |
30.07.2025 |
|
Faktúra |
FD/2025/073
|
potraviny
|
132,86 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
Mirkom sro. |
|
Mgr. Antalová Silvia |
riaditeľka |
30.07.2025 |
|
Faktúra |
FD/2025/082
|
bábkové divadlo - z dotácie MŠ
|
75,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2025 |
Pánis Michal |
|
Mgr. Antalová Silvia |
riaditeľka |
30.07.2025 |