|
|
Faktúra |
FD/2025/113
|
spracovanie účtovníctva a miezd
|
600,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2025 |
Elmo RM sro. |
|
Mgr. Silvia Antalová |
riaditeľ |
31.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/2025/116
|
školenie
|
109,47 |
s DPH |
|
|
31.08.2025 |
Verlag Dashofer |
|
Mgr. Silvia Antalová |
riaditeľ |
31.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/2025/121
|
tonery
|
229,10 |
s DPH |
|
|
31.08.2025 |
COMPUTER ABC, s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Antalová |
riaditeľ |
31.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/2025/112
|
telefónne poplatky
|
14,76 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Silvia Antalová |
riaditeľ |
31.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/2025/111
|
učebné pomôcky - z dotácie
|
30,40 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo sro. |
|
Mgr. Silvia Antalová |
riaditeľ |
31.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/2025/110
|
plyn
|
750,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
Východoslovenská energrtika a.s. |
|
Mgr. Silvia Antalová |
riaditeľ |
31.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/2025/108
|
telefónne poplatky
|
19,04 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Silvia Antalová |
riaditeľ |
31.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/2025/109
|
elektrina
|
125,13 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
Východoslovenská energrtika a.s. |
|
Mgr. Silvia Antalová |
riaditeľ |
31.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/2025/107
|
nábytok interiér a exteriér
|
702,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2025 |
TEMPO Kondela |
|
Mgr. Silvia Antalová |
riaditeľ |
31.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/2025/106
|
telefónne poplatky
|
14,76 |
s DPH |
|
|
17.07.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Silvia Antalová |
riaditeľ |
31.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/2025/115
|
spracovanie účtovníctva a miezd
|
600,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2025 |
Elmo RM sro. |
|
Mgr. Silvia Antalová |
riaditeľ |
31.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/2025/105
|
elektrina
|
192,05 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Východoslovenská energrtika a.s. |
|
Mgr. Silvia Antalová |
riaditeľ |
31.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/2025/104
|
plyn
|
750,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Východoslovenská energrtika a.s. |
|
Mgr. Silvia Antalová |
riaditeľ |
31.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/2025/102
|
potraviny
|
262,24 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
COOP Jednota s.d. |
|
Mgr. Antalová Silvia |
riaditeľka |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/2025/101
|
telefónne poplatky
|
19,04 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Antalová Silvia |
riaditeľka |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/2025/103
|
odvoz bio odpadu
|
60,90 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
CMT Group sro. |
|
Mgr. Antalová Silvia |
riaditeľka |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/2025/100
|
preprava divadlo Nitra- z dotácie na MŠ
|
61,50 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
Robi Tour sro. |
|
Mgr. Antalová Silvia |
riaditeľka |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/2025/099
|
preprava na exkurziu- z dotácie na MŠ
|
61,50 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
Robi Tour sro. |
|
Mgr. Antalová Silvia |
riaditeľka |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/2025/098
|
preprava na turistický výcvik- z dotácie na MŠ
|
61,50 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
Robi Tour sro. |
|
Mgr. Antalová Silvia |
riaditeľka |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/2025/097
|
spracovanie účtovníctva a miezd
|
600,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
Elmo RM sro. |
|
Mgr. Antalová Silvia |
riaditeľka |
30.07.2025 |