|
|
Faktúra |
FD/26/126
|
telefónne služby
|
19,04 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Antalová Silvia |
riaditeľka |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/26/102
|
POTRAVINY
|
59,14 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
Beke Július - Mäso údeniny |
|
Mgr. Antalová Silvia |
riaditeľka |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/26/095
|
POTRAVINY
|
49,86 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
Beke Július - Mäso údeniny |
|
Mgr. Antalová Silvia |
riaditeľka |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/26/107
|
POTRAVINY
|
50,89 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
Beke Július - Mäso údeniny |
|
Mgr. Antalová Silvia |
riaditeľka |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/26/109
|
POTRAVINY
|
258,70 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
COOP Jednota s.d. |
|
Mgr. Antalová Silvia |
riaditeľka |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/26/110
|
POTRAVINY
|
86,91 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
Emilove sady sro. |
|
Mgr. Antalová Silvia |
riaditeľka |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/26/112
|
POTRAVINY
|
47,10 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
Beke Július - Mäso údeniny |
|
Mgr. Antalová Silvia |
riaditeľka |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/26/103
|
POTRAVINY
|
299,06 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
COOP Jednota s.d. |
|
Mgr. Antalová Silvia |
riaditeľka |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/26/119
|
POTRAVINY
|
276,66 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
COOP Jednota s.d. |
|
Mgr. Antalová Silvia |
riaditeľka |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/26/124
|
POTRAVINY
|
268,05 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
COOP Jednota s.d. |
|
Mgr. Antalová Silvia |
riaditeľka |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/26/125
|
odvoz BIO odpadu z kuchyne
|
63,48 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
CMT Group sro. |
|
Mgr. Antalová Silvia |
riaditeľka |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/26/121
|
POTRAVINY
|
60,18 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
Beke Július - Mäso údeniny |
|
Mgr. Antalová Silvia |
riaditeľka |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/26/123
|
POTRAVINY
|
19,22 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
Beke Július - Mäso údeniny |
|
Mgr. Antalová Silvia |
riaditeľka |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/26/117
|
kontrola detského ihriska
|
238,62 |
s DPH |
|
|
24.06.2026 |
technická inšpekcia |
|
Mgr. Antalová Silvia |
riaditeľka |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/26/116
|
služby - z dotácie na MŠ
|
65,60 |
s DPH |
|
|
24.06.2026 |
Poľno SME sro. |
|
Mgr. Antalová Silvia |
riaditeľka |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/26/120
|
pomôcky - z dotácie na MŠ
|
31,74 |
s DPH |
|
|
24.06.2026 |
NOMILAND sro. |
|
Mgr. Antalová Silvia |
riaditeľka |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/26/113
|
učebné pomôcky
|
97,70 |
s DPH |
|
|
24.06.2026 |
TAKTIK vydavateľstvo sro. |
|
Mgr. Antalová Silvia |
riaditeľka |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/26/118
|
preprava
|
60,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2026 |
Robi Tour sro. |
|
Mgr. Antalová Silvia |
riaditeľka |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/26/122
|
pomôcky - z dotácie na učebnice
|
158,46 |
s DPH |
|
|
24.06.2026 |
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr. Antalová Silvia |
riaditeľka |
04.08.2026 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
FD/26/111
|
telefónne služby
|
14,76 |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Antalová Silvia |
riaditeľka |
04.08.2026 |