|
|
Faktúra |
FD/26/060
|
POTRAVINY
|
139,81 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Mirkom sro. |
|
Mgr. Silvia Antalová |
riaditeľ |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/26/016
|
PC a IT služby
|
904,05 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
ŠTRBA -COMPANY s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Antalová |
riaditeľ |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/26/028
|
telefónne služby
|
14,76 |
s DPH |
|
|
14.02.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Silvia Antalová |
riaditeľ |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/26/027
|
POTRAVINY
|
54,47 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
Beke Július - Mäso údeniny |
|
Mgr. Silvia Antalová |
riaditeľ |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/26/026
|
POTRAVINY
|
386,32 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
COOP Jednota s.d. |
|
Mgr. Silvia Antalová |
riaditeľ |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/26/025
|
POTRAVINY
|
162,47 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
Mirkom sro. |
|
Mgr. Silvia Antalová |
riaditeľ |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/26/024
|
elektrina
|
315,10 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Východoslovenská energrtika a.s. |
|
Mgr. Silvia Antalová |
riaditeľ |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/26/023
|
aktualizačné vzdelávanie
|
400,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Edusteps |
|
Mgr. Silvia Antalová |
riaditeľ |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/26/022
|
POTRAVINY
|
45,65 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
Beke Július - Mäso údeniny |
|
Mgr. Silvia Antalová |
riaditeľ |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/26/021
|
plyn
|
750,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
Východoslovenská energrtika a.s. |
|
Mgr. Silvia Antalová |
riaditeľ |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/26/020
|
odvoz BIO odpadu z kuchyne
|
36,54 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
CMT Group sro. |
|
Mgr. Silvia Antalová |
riaditeľ |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/26/019
|
účtovníctvo a mzdy
|
600,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
Elmo RM sro. |
|
Mgr. Silvia Antalová |
riaditeľ |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/26/018
|
telefónne služby
|
0,60 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Silvia Antalová |
riaditeľ |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/26/017
|
POTRAVINY
|
435,52 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
COOP Jednota s.d. |
|
Mgr. Silvia Antalová |
riaditeľ |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/26/015
|
telefónne služby
|
18,44 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Silvia Antalová |
riaditeľ |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/26/030
|
POTRAVINY
|
34,95 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
Mirkom sro. |
|
Mgr. Silvia Antalová |
riaditeľ |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/26/014
|
čistiace a hygienické potreby
|
72,32 |
s DPH |
|
|
28.01.2026 |
Viera Szíkorová SANTECH |
|
Mgr. Silvia Antalová |
riaditeľ |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/26/013
|
čistiace a hygienické potreby
|
244,44 |
s DPH |
|
|
28.01.2026 |
Viera Szíkorová SANTECH |
|
Mgr. Silvia Antalová |
riaditeľ |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/26/012
|
POTRAVINY
|
64,64 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
Beke Július - Mäso údeniny |
|
Mgr. Silvia Antalová |
riaditeľ |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FD/26/011
|
oprava kotla a kúrenia
|
1 820,40 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
Zuberec Milan |
|
Mgr. Silvia Antalová |
riaditeľ |
12.05.2026 |